
為(wei)進一步加強(qiang)集(ji)團(tuan)內部控(kong)制管(guan)(guan)理,提升風險防范(fan)能(neng)力,增(zeng)強(qiang)全員(yuan)內控(kong)意(yi)識與實操水(shui)平(ping),10月16日,海恒集(ji)團(tuan)邀請安(an)徽皖瑞會計(ji)(ji)師事務所主(zhu)(zhu)審(shen)黃秀芳(fang)女士,開展了一場主(zhu)(zhu)題為(wei)“國有企業內部控(kong)制”的專題講座。集(ji)團(tuan)領導、各直(zhi)管(guan)(guan)子(zi)公司中(zhong)層及以(yi)上人員(yuan)、風控(kong)管(guan)(guan)理崗(gang)位(wei)人員(yuan)共計(ji)(ji)70余人參(can)加了培訓(xun)。
黃秀芳女士結(jie)合多年審工作經驗,圍(wei)繞(rao)內部控(kong)制體(ti)(ti)系展(zhan)開系統講解。從內控(kong)的基本(ben)概念入(ru)手,結(jie)合國資監(jian)管政(zheng)策,清晰梳理了(le)國有企業內控(kong)體(ti)(ti)系的核心(xin)框架,幫助(zhu)大家深入(ru)理解內控(kong)工作的重(zhong)要性。講解中,她(ta)特(te)別指出,廉政(zheng)合規(gui)是內控(kong)體(ti)(ti)系的關鍵支撐,只有將廉政(zheng)要求融入(ru)內控(kong)全過程,才(cai)能有效防范風險,保障企業持續(xu)健(jian)康發展(zhan)。
隨后,黃秀芳聚焦內控(kong)執(zhi)行的(de)(de)關鍵環節,深入剖(pou)析(xi)了(le)當前國資監管重點領域中(zhong)常見的(de)(de)管控(kong)短板和執(zhi)行偏差,并提出切實可(ke)行的(de)(de)改進建議(yi)。結(jie)合采購管理、資金使用、投資決策等實際案例(li),細(xi)致分(fen)析(xi)了(le)各類風險的(de)(de)表現形式(shi)與(yu)防控(kong)策略,進一步強調了(le)在關鍵業(ye)務環節中(zhong)嚴守廉(lian)政(zheng)合規制度的(de)(de)重要性。
整場講座(zuo)內(nei)容詳實(shi)、貼(tie)合實(shi)際,不僅提升了參訓人(ren)員(yuan)的內(nei)部控(kong)(kong)制(zhi)理(li)論素(su)養和(he)實(shi)操能力,也進一步筑牢了廉政合規的思想防線。大家紛紛表示,將(jiang)把(ba)學習成果(guo)切實(shi)運用(yong)到(dao)工(gong)作中,嚴(yan)守(shou)制(zhi)度紅線,增強風險防控(kong)(kong)能力,努力當好集團穩健發展的“守(shou)門人(ren)”,為集團高質(zhi)量發展貢獻力量。(紀(ji)檢監察室)

